LISTA KONTROLNA AUDYTU PROCESOWEGO WARSTWOWEGO (LPA) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- DEFINICJA I DOKUMENTACJA PROCESÓW --- [ ] Czy schemat blokowy procesu (PFD) jest aktualny i dostępny? (Tak, Nie, N/A ) [ ] Krótko opisz proces, który jest poddawany audytowi. [ ] Czy dane wejścia do procesu są jasno zdefiniowane i udokumentowane? (Tak, Nie., N/A ) [ ] Numer rewizji dokumentu procesowego podlegającego audytowi. [ ] Data ostatniej rewizji dokumentu procesu. [ ] Opisz wszelkie rozbieżności zaobserwowane pomiędzy udokumentowanym procesem a rzeczywistym działaniem. [ ] Czy właściciel procesu jest jasno zidentyfikowany i czy dostępne są dane kontaktowe? (Tak., Nie., N/A ) --- WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA --- [ ] Numer identyfikacyjny sprzętu / Numer tagu aktywa [ ] Data ostatniej kalibracji [ ] Następna data kalibracji [ ] Wynik kalibracji (w granicach tolerancji?) [ ] Stan techniczny (wizualna inspekcja) (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi) [ ] Czy zauważono jakieś problemy/odchylenia od oczekiwanego działania? [ ] Czy przestrzegano harmonogramu przeglądów? (Tak, Nie., N/A) [ ] Załącz Certyfikat Kalibracji (jeśli dotyczy) --- SUROWCE I KOMPONENTY --- [ ] Współczynnik odrzucanych materiałów (ostatnie 3 miesiące) [ ] Data ostatniej kontroli dostawcy surowców [ ] Wykorzystany system śledzenia surowców. (Śledzenie numerów partii, Numer partii / Śledzenie numerów partii, Śledzenie numerów seryjnych, Brak identyfikowalności) [ ] Zweryfikowane warunki przechowywania (zaznacz wszystkie właściwe) (Regulacja temperatury, Kontrola wilgotności, Odpowiednia wentylacja, Ochrona przed słońcem, Zwalczanie szkodników) [ ] Opisz wszelkie rozbieżności wykryte podczas kontroli surowców. [ ] Dołącz aktualny Certyfikat Analizy (CoA) dla kluczowego surowca. [ ] Częstotliwość przeglądów sprzętu do obsługi materiałów (Codziennie, Tygodniowo, miesięcznie, Kwartalny) --- INSTRUKCJE I PROCEDURY ROBOCZE --- [ ] Czy instrukcje dotyczące pracy są łatwo dostępne w miejscu ich użycia? (Tak., Nie., Częściowo) [ ] Opisz wszelkie sytuacje, w których instrukcje pracy były niejasne lub niewystarczające. (Jeśli dotyczy) [ ] Czy instrukcje robocze są okresowo przeglądane i aktualizowane? (Tak, corocznie., Tak, w razie potrzeby., Nie.) [ ] Jak często przeglądane są instrukcje pracy (w miesiącach)? [ ] Które z poniższych metod są stosowane w celu zapewnienia zgodności z instrukcjami postępowania? (Pomocowizualne (np. plakaty, schematy) , Szkolenie operatorów, nadzór i kontrola, Regularne audyty, Inny: [Długie pole tekstowe] ) [ ] Czy zmiany w instrukcjach pracy są udokumentowane i skutecznie komunikowane? (Tak, Nie, Częściowo) [ ] Dołącz przykład ostatniej aktualizacji instrukcji pracy (jeśli dotyczy). --- SZKOLENIE I KOMPETENCJE OPERATORÓW --- [ ] Czy operator posiada udokumentowane zapisy ze szkoleń? (Tak, Nie., N/A) [ ] Jakie moduły szkoleniowe zostały ukończone przez operatora? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie) (Przegląd procesu, Obsługa urządzeń, Procedury bezpieczeństwa, Kontrola jakości, Rozwiązywanie problemów) [ ] Data ostatniego ukończenia szkolenia [ ] Liczba godzin szkolenia poświęconych temu procesowi. [ ] Opisz wszelkie luki w szkoleniu operatorów, które zostały zidentyfikowane. [ ] Czy przeprowadzono ocenę kompetencji? (Tak. , Nie., N/A) [ ] Dołącz kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia operatora (jeśli dotyczy). --- KONTROLA I MONITOROWANIE PROCESÓW --- [ ] Częstotliwość pomiaru czasu cyklu [ ] Zastosowanie Statystycznej Kontroli Procesów (SKP) (Wdrożone i skuteczne, Wdrożono, wymaga ulepszeń, Niedokonano implementacji.) [ ] Opis monitorowanych kluczowych parametrów procesu [ ] Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego (np. manometry, czujniki) [ ] Metody zbierania danych (Wprowadzanie danych ręczne, Automatyczny Rejestr Danych, Oprogramowanie do Statystycznego Sterowania Procesami, Tabele operatora) [ ] Częstotliwość zbierania danych dla kluczowych parametrów [ ] Podsumowanie danych w trendach i analiza (dołączyć dane, jeśli dostępne) [ ] Dołącz Raport z Danymi Monitoringu. --- NIEZGODNE Z NORMAMI OBSŁUGA MATERIAŁÓW --- [ ] Czy istnieje ustalona procedura postępowania z niezgodnym materiałem? (Tak, Nie., Nie dotyczy.) [ ] Krótko opisz procedurę identyfikacji i wyodrębnienia materiałów niezgodnych ze specyfikacją. [ ] Średnia liczba wadliwych materiałów wytworzonych na zmianę. [ ] Jakie działania podejmuje się w przypadku materiałów niezgodnych z wymaganiami? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi) (Przeróbka, Żłom, Zwrot do dostawcy, Kwarantanna w celu dalszej oceny., Inne (proszę określić w dłuższym tekście) ) [ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o podanie podjętych działań. [ ] Czy istnieje łatwo dostępna dokumentacja śledząca dalszy los materiałów niezgodnych ze specyfikacją? (Tak., Nie., Niedostępne. ) [ ] Data ostatniego przeglądu/aktualizacji procedury postępowania z materiałami niezgodnymi. [ ] Prześlij próbki dokumentacji dotyczącej utylizacji niezgodnych materiałów (np. logi MRB). --- KONTROLA JAKOŚCI I INSPEKCJA --- [ ] Wielkość próby przy kontroli przyjęć materiałów [ ] Metoda kontroli (np. wizualna, wymiarowa, funkcjonalna) (Oględziny wizualne, Pomiary wymiarowe, Testowanie Funkcjonalne, Automatyczna Inspekcja Optyczna (AIO) ) [ ] Zapis wyników kluczowych inspekcji (Streszczenie) [ ] Przykładowy protokół inspekcji (PDF/obraz) [ ] Liczba Odrzuconych Jednostek (Ostatnia Zmiana/Okres) [ ] Utylizacja Odrzuconych Jednostek (Przeróbka, Złom, Zwrot do dostawcy) [ ] Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego [ ] Kryteria inspekcji (Zaznacz wszystkie dotknięcia) (Specyfikacje projektu, Wymagania Klienta, Normy wewnętrzne, Normy branżowe (np. ISO)) --- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA (BOŚ) --- [ ] Pomiar Poziomu Hałasu (dB) [ ] Dostępność kart charakterystyk bezpieczeństwa dla materiałów niebezpiecznych (SDS Obecne i Dostępne, Karta charakterystyki bezpieczeństwa dostępna, ale nie łatwo dostępna., Brak SDS) [ ] Zasady użytkowania ŚOI – zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie. (Okulary ochronne, Ochrona słuchu, Rękawice, Oddychacz, Obuwie ochronne, Kamizelka odblaskowa, Brak zaobserwowano. ) [ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa [ ] Uwagi dotyczące porządku (rozlane płyny, wywóz śmieci) [ ] Status przeglądu gaśnic (Aktualny, Wkrótce wygasa. , Wygasły) [ ] Lokalizacja zestawu do usuwania wycieków [ ] Dowody fotograficzne problemów związanych z BHP (jeśli dotyczy) --- CIĄGŁE DOSKONALENIE I DZIAŁANIA NAPRAWCZE --- [ ] Opisz proces identyfikowania potencjalnych obszarów wymagających usprawnień w procesie produkcyjnym. [ ] Jakie narzędzia lub metodologie są wykorzystywane do ciągłego doskonalenia (np. 8D, Kaizen, 5S)? (Rozwiązywanie problemów w oparciu o 8D, Wydarzenia Kaizen, Metodologia 5S, Mapowanie strumienia wartości, Analiza przyczyn źródłowych, Cykl PDCA (Plan-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) ) [ ] Ile średnio trwa wdrożenie działania naprawczego? [ ] Data ostatniego formalnego przeglądu inicjatyw usprawniających. [ ] Opisz, w jaki sposób zbiera się opinie pracowników i wykorzystuje je w działaniach mających na celu doskonalenie. [ ] Dołącz dokumentację związaną z niedawnymi projektami ulepszeń (np. plany projektów, raporty). [ ] W jaki sposób weryfikuje się skuteczność wykonanych działań korygujących? (Statystyczna Kontrola Procesów (SKP) , Audyty procesów, Opinie klientów, Wizualna inspekcja, Testowanie Funkcjonalne) [ ] Opisz proces monitorowania skuteczności działań korygujących w czasie. W jaki sposób są one zamykane? --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/lpa-layered-process-audit-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)